CH ACCOUNTING & TAX SERVICES INC 鴻博稅務
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公司稅務綜合服務
公司成立
1。獨資(個人公司)
2。C-公司(股份有限公司)
3。S-的公司(S有限公司)
4。合伙公司(合伙公司)
5。專業公司(專業公司)
6。LLC(責任有限公司)
7。LLP(責任有限合伙公司)
8。非營利組織(非營利公司)

公司所得稅 ( Corporate Income Tax)
1。獨資(個人公司)
2 C-公司(股份有限公司)
3。S-的總公司(S有限公司)
4。合伙公司(合伙公司)
5。專業公司(專業公司)
6。LLC(責任有限公司)
7。LLP(責任有限合伙公司)
8。非營利組織(非營利公司)

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股份有限公司联邦税税率


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州税税率

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公司稅
作為一個雇主, 您必須要了解您的稅務責任, 遵守各種稅法, 按時報稅, 繳稅具體來講有以下幾種:
公司稅: ( Corporation Income Taxes) 一年申報一次. 用您公司一年的毛收入減去所有的開銷. 就是您公司一年的淨收入或虧損. 如果虧損, 就不用交聯邦稅, 但要交州政府或市政府的維持稅.
什麼樣的花費可以作為公司費用來抵稅呢?
你的花費必須符合下面四個基本條件:
• 花費必須是正常的
• 花費必須是生意上必需的
• 花費不是奢侈的
 這些費用一般包括: 州註冊公司費用, 申報費和執照費, 市場研究, 廣告, 律師費, 計費, 諮詢費, 員工薪水, 人工稅, 稅金, 辦公設施, 電話, 網絡, 水電費等等



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公司解散(Business Dissolution)
結束一家公司的營運手續複雜漫長,我們多年來在這方面積累了大量的經驗一定能助您在最短的時間內依法解散您的公司,不會令您在結束營業後仍然不斷地收到稅局的報稅丶罰款通知
會計服務(Accounting)





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簿記(Book keeping)
簿記-用系統記錄您產生的每項收支的金額、日期和來源。我們入賬工作完成後會提供以下文件:
1. 總賬(General Ledger)
 2. 試算表(Trial Balance)
 3. 損益表(Profit & Loss )
 4. 資產負債表(Balance Sheet)
為不同行業的客戶提供會計簿記服務。


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營業稅(Sales Taxes 銷售稅報稅表)
物稅局發放銷售者許可證時,將根據所提供的資訊指定報 稅期。報稅期如下,月報,季報,年報,申報銷售和使用稅報稅單並繳納每期由於您的銷售和購買而應該繳納的任 何銷售和使用稅。如果當期無任何銷售,必須進行零申報。您的報稅單在每個報稅期 結束後到期申報。例如,如果申報期在6 月30 日結束,您必須在7 月31 日之前申 報並繳納稅金一個季度申報一次, 銷售稅是各州政府對銷售產品或貨物徵收的稅. 如果你向客戶提供服務, 一般不會成為收銷售稅徵收的對象. 銷售稅既不是您的收入也不是您的支出, 而是您做為一個雇主幫州政府從您的顧客哪裡帶收的, 隨著每個季度的銷售稅表上交給州政府的. 所以, 不管您是否成立公司, 有沒有營利, 只要有銷售就要向州政府繳納銷售稅.
作爲零售商,您必須將會計記錄保留至少四年。我們要求的會記記錄包括但不限於, 常規帳簿、銷售和購買記錄和免稅證明文件,以及準備報稅單時使用的明細表或工作 文件。亦應保留用於證明您的銷售業務的任何其他記錄
使用稅是對從州外零售商購買物品而在加州內消耗並且未支付稅的購買者徵收的。例 如,如果您在加州購買電腦以用於您在加州的業務,則要支付銷售稅。同樣地,如果 您向某紐約零售商購買同樣的電腦而用於您在加州的業務,且未向該零售商付稅,您 則應根據電腦成本繳納使用稅。使用稅稅率和銷售稅稅率一樣.
州外零售商在加州「從事業務」必須收取和支付銷售給加州消費者的商品使用稅。例 如,如果紐約零售商派銷售人員去加州推銷電腦,該紐約零售商則被視為在加州從事 業務,必須向加州客戶收取使用稅.



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工資稅(Payroll Taxes)
工资税是州政府和联邦政府的税.作为雇主,必须要代表你的员工去扣除并支付税.雇主还需要支付相应的社会保障和医疗保险税和支付州政府及联邦失业税。
 雇主责任:
雇主必须购买劳工赔偿和残疾保险。
 雇主报告工资税:
雇主有义务报告工资税,并存入工资税及时。
 联邦政府年度工资报税表(表格940或940EZ )
 联邦政府季度工资税报税表(表格941 )
 工资和税务报表(W-2 和W-3 表
 一個季度申報一次, 一年出一次w-2/w-3, 如果您僱用員工, 您首先要購買勞工保險, 然後就要按照僱用稅法交納薪資稅. 政府要求每個老闆代員工提取或支付聯邦稅, 州稅, 市稅和社安稅. 國稅局從雇主和僱員兩方面徵收社安稅. 雇主和僱員各自交納.


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W-2 表與1099表的區別:人工稅表有兩種, 一種是W-2 表, 這是公司僱員的報稅表, 另一種是1099表. 它是獨立工人的報稅表, W- 2 和1099 表的根本區別在於老闆是否有權利控制員工如何工作, 而不是工人工作的時間長短.全職或半工. 老闆決定聘用的工人是僱員還是獨立工人.但是要經過政府機構, 如國稅局, 州稅局, 州勞工局, 失業補償保險代理和工人補償保險代理的審核, 一但發現雇主把W-2 的僱員錯劃(misclassify) 或1099 獨立工人. 雇主將面臨很大的罰款.
這兩個表在納稅上有根本的不同. 假如某位工人拿到的是W-2 , 其納稅的責任幾乎就落在雇主的肩上. 雇主將在僱員的工資中提取並交納必需的僱員收入稅. 這些稅包括聯邦收入稅, 州收入稅, 社會安全稅和醫療照顧稅. 另外, 雇主也要支付必需的雇主稅, 它們有7.65% 的社會安全稅和醫療照顧稅, 聯邦失業稅和州失業稅. 一位獨立工人有責任自己納稅, 即使交自己的說表. 而公司就可以躲掉以下責任: 雇主的社安稅和醫療照顧稅部分, 聯邦和州的失業保險稅, 州的傷殘保險稅, 工人補償花費以及其他有關稅的交納.

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W2 OR 1099

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稅務計劃(Tax Planning)
提供專業的稅務服務、諮詢和計劃,讓您的業務能享受妥善的稅務安排所帶來的好處及節省您的成本,並且減少發生稅務問題的風險。
稅局查稅抗辯(Tax Audit Representation)
幫助客戶與稅局據理力爭有關查稅方面事宜,以我們多年來的辦案經驗,我們一定可以使您化險爲夷,避免或盡量減少您的稅局罰款。
1. 查帳通知
2. 傳票
3. 銀行扣押
4. 聯邦稅務局稅務留置權
5. 聯邦稅務局扣押
6. 過期稅
7. 沒能力繳納您的稅
8. 沒有申報所得稅



公司及個人財務報表(Business and Individual Financial Report)
我們可快速地提供公司及個人的財務報表的製作,幫助客戶在貸款或買房時順利通過資信檢查

商業咨詢(Consulting)
針對廣大美國公民,綠卡持有人和有美國境內收入的非美國居民,特別是在海外長期生活的人群,了解美國個人稅的原則和內容是極其重要的。美國稅內容非常繁雜,任何一個非稅務行業的個人都很難全面和認識美國稅的各項內容。故此,在很多方面諮詢專業的美國註冊會計師是非常有必要的,這直接關係到納稅人的稅務處理、個稅負擔和稅收計劃。美國稅每年的個人稅申報中,針對一些納稅人的具體情況,尤其是海外長期居住的納稅人的財務狀況和事實如何進行正確的處理,符合美國國稅局的要求,這是非常重要的。此外美國稅年度申報事實上只是一個對上一年度個人稅務情況的總結,在一般情況下是一個無法改變的結果。而個人稅務的思考和規劃,無論對誰都是最重要的。故此,我們的美國個人稅諮詢工作,對於很多納稅人來說具有重要的指導性意義

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鴻博稅務
1045 E. Valley Blvd. A112
 San Gabriel, CA 91776 USA
電話:  626-692-5678

傳真: (888)299-6858
電郵: chtax168@gmail.com



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